?? Misión del cargo Garantizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procesos administrativos, financieros y operativos de la organización, con el fin de identificar oportunidades de mejora, mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo y de los controles internos. ?? Responsabilidades principales - Ejecutar auditorías internas sobre los procesos de contabilidad, tesorería, talento humano, jurídica, compras, sistemas de información (TI), entre otros. - Verificar la confiabilidad de la información financiera y operativa. - Evaluar la efectividad de los controles internos implementados. - Realizar pruebas sustantivas y de cumplimiento. - Emitir informes de auditoría claros, objetivos y con recomendaciones prácticas. - Hacer seguimiento a los planes de acción correctivos. - Proponer mejoras en la eficiencia, eficacia y economía de los procesos revisados. - Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normatividad legal y principios contables aplicables. ?? Requisitos del perfil - Profesional en Contaduría Pública, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o afines. - Mínimo 1 año en auditoría interna en empresas del sector real, preferiblemente de servicios financieros, administrativos o centro de servicios compartidos. - Experiencia auditando áreas como contabilidad, tesorería y procesos administrativos transversales (RH, legal, TI). - Conocimiento en Normas de auditoría interna (IIA), NIIF, procesos financieros y administrativos. - Ideal Manejo de herramientas como Excel avanzado, ERP (SAP, Oracle u otros). - Pensamiento crítico, atención al detalle, análisis de riesgos, comunicación efectiva y redacción de informes. ? Lo que ofrecemos - Oportunidad de crecimiento profesional en una empresa en expansión. - Exposición a procesos estratégicos y decisiones clave. - Plan de beneficios extralegales, bienestar y formación continua. - Horario Semanal de Lunes a Viernes, 40 horas - Viernes hasta las 2 pm.